Orden de Compra. Nº2762-978-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-572-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-978-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-572-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-498-2023 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2023
TítuloDescripción
ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA:
SOLO SE PAGARAN LAS FACTURAS CUYA O/C SE ENCUENTRE ACEPTADA MEDIANTE EL PORTAL CHILECOMPRA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLA YESSENIA
Razón Social CARLA ESPARZA BORQUEZ CENTRO DE ODONTOESTOMATOLOGI
R.U.T. 76.781.445-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLA YESSENIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122002
Servicios de higienistas dentales6UnidadPROTESIS DENTAL REMOVIBLE (ACRILICAS)  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
85122002
Servicios de higienistas dentales4UnidadENDODONCIAS ESPECIALISTAS (MOLARES)  $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000
85122002
Servicios de higienistas dentales4UnidadPROTESIS DENTAL REMOVIBLE (METALICAS)  $ 171.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.000 $ 684.000
Total Neto $ 1.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.820.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.