Orden de Compra. Nº
2762-989-SE15
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SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2762-989-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2762-142-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
CRISTO REDENTOR N° 110, SECTOR PASO SECO SUR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T.
69.151.202-9
Dirección de Facturación
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
Comuna
Coronel
Impuesto
42225,6
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-09-2015
Título
Descripción
Aceptar O.C. mediante el portal
Só
lo se cancelarán las facturas cuya o/c se encuentre aceptada mediante el portal chilecompra
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad no definida
AMPOLLETA AHORRO ENERGIA 20 WATT
AMPOLLETA AHORRO ENERGIA 20 WATT
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON LIQUIDO BALLERINA DE 1 LITRO
JABON LIQUIDO BALLERINA DE 1 LITRO
$ 1.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.550
$ 10.550
47131806
Barniz o ceras de muebles
6
Unidad
LUSTRA MUEBLES ARELA 500 CC. CREMA
LUSTRA MUEBLES ARELA 500 CC. CREMA
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
10191509
Insecticidas
12
Unidad
INSECTICIDA TIPO RIAD 440CC
INSECTICIDA TIPO RIAD 440CC
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.732
$ 27.732
11141604
Papel usado
24
Unidad
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad
VIM LIQUIDO 500 ML
VIM LIQUIDO 500 ML
$ 972,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.328
$ 23.328
12191501
Solventes aromáticos
12
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.240
$ 12.240
12191501
Solventes aromáticos
6
Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL SIMILAR A LYSOFORM
DESINFECTANTE AMBIENTAL SIMILAR A LYSOFORM
$ 1.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.288
$ 9.288
47131816
Desodorantes
12
Unidad
CALUGAS DESODORIZANTES WC
CALUGAS DESODORIZANTES WC
$ 317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.804
$ 3.804
47131618
Mopas húmedas
24
Unidad
TRAPEROS CON OJAL 50X50
TRAPEROS CON OJAL 50X50
$ 802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.248
$ 19.248
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA DE BASURA 110/80
BOLSA DE BASURA 110/80
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.000
$ 41.000
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA P/BASURA 50X70
BOLSA P/BASURA 50X70
$ 347,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.350
$ 17.350
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
BOLSA P/BASURA 70 X 90
BOLSA P/BASURA 70 X 90
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
Total Neto
$ 222.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.226
TOTAL OC
$ 264.466
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.