Orden de Compra. Nº2762-99-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-53-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-99-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-53-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-91 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 223250
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2026
TítuloDescripción
aceptacion de orden de compra

No se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl  .

Estimado:

Reenvío para su conocimiento y fines pertinentes, atentamente

Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:

José Pérez Pilco

Fono              : 41 3393509  -  991380745

Correo           : recaudacion@dascoronel.cl

Lylian Concha Nova

Fono              : 41 3393509

Correo           : convenios@dascoronel.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTELISERVICE Mantenimiento Automotriz Integral Car Care Service.
Razón Social MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA
R.U.T. 13.315.375-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTELISERVICE Mantenimiento Automotriz Integral Car Care Service.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171708
Freno de disco2Unidadadquisición de freno de freno delanteros marca mercedez benz , modelo 415 cdi 10.5 M3 4X2 AÑO 2017  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
25171708
Freno de disco2Unidadadquisicion disco de freno trasero marca mercedez benz , modelo 415 cdi 10.5 M3 4X2 AÑO 2017  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
26101809
Freno de motor1Unidadadquisición e instalación kit embriague completo , ambulancia FIAT , MODELO CUCATO L3H2 AA , AÑO 2017   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
25171716
Líneas de freno1Unidadadquisición e instalación de Fuelle exterior (lado rueda) de junta homocinética derecha , ambulancia FIAT , MODELO CUCATO L3H2 AA , AÑO 2017.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
15121509
Aceite de frenos1Unidadcambio de aceite de caja de velocidades ,ambulancia FIAT , MODELO CUCATO L3H2 AA , AÑO 2017.  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 1.175.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.250
TOTAL OC $ 1.398.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.