Orden de Compra. Nº2763-1004-AG23 "E-677 COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1004-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2023
Nombre de la Orden de Compra E-677 COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002.999/05 del sistema FAEP 2022.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO
Comuna Coronel
Impuesto 287014
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARLEKIN MUSIC STUDIO
Razón Social PATRICIO ANTONIO CARTES SEPÚLVEDA
R.U.T. 14.354.684-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARLEKIN MUSIC STUDIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121636
Cables de alimentación1UnidadCOMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.510.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.600 $ 1.510.600
Total Neto $ 1.510.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.014
TOTAL OC $ 1.797.614


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.560.105-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.629.767-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.354.684-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.