Orden de Compra. Nº2763-1018-AG20 "Liceo "Coronel" Materiales Ferretería Baños"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1018-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Liceo "Coronel" Materiales Ferretería Baños
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.002/07 del sistema Mantenimiento.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO
Comuna Coronel
Impuesto 63433,4
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS GARRIDO SPA
Razón Social GARRIDO ALTAMIRANO SPA
R.U.T. 77.034.565-0
Sucursal SERVICIOS GARRIDO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142413
Uniones de remate4UnidadT DE PVC 110*110*110MM  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
40142320
Uniones de tubería4UnidadCODOS PVC 110*110MM  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31161601
Pernos de anclaje4UnidadPERNOS DE ANCLAJE PARA WC  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
46171505
Llaves4UnidadLLAVES ANGULARES DE 1/2  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
31191501
Papeles de lija2UnidadPLIEGO DE LIJA Nº 100 PARA FIERRO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31201601
Adhesivos químicos4UnidadSELLOS ANTI FUGAS WC  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31201601
Adhesivos químicos4UnidadADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICO DOBLE ACCIÓN D-A  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
40142320
Uniones de tubería4UnidadFLEXIBLE PARA WC (ESTANQUE)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31201601
Adhesivos químicos2UnidadPOTE DE VINILIT PRA HUMEDAD COLOR AZUL  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31201601
Adhesivos químicos5kilogramoFRAGUE SEGUN COLOR DE CERAMICA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica12Metro CuadradoCERAMICO DE PISOS COLOR GRIS  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
11111611
Grava1Metro CúbicoRIPIO  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
11111701
Arena silícea6Metro CúbicoARENA  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
40142320
Uniones de tubería12Metro LinealTUBERIAS DE PVC 110MM  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
30111601
Cemento12SacoCEMENTOS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 333.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.433
TOTAL OC $ 397.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.