Orden de Compra. Nº2763-1034-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-401-L109"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1034-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-401-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-401-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 28899,38
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor empresa1
Razón Social JUAN ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ
R.U.T. 11.747.884-k
Sucursal empresa1
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje2CajaCAJAS DE TORNILOS DE 6X1  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31162506
Soporte de pared2CajaCAJAS DE TARUGOS DE 6 mm  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
39121303
Cajas eléctricas5UnidadCAJAS CHUQUI  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
39121409
Conectores de cables eléctricos70UnidadCONECTORES RJ 45 MACHOS  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39121711
Entubación10UnidadCANALETAS DE 45X16 (INDICAR MARCA)  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
39121711
Entubación20UnidadCANALETAS 100X50 (INDICAR MARCA)  $ 4.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.100 $ 82.100
43201549
Conmutadores de interfaz bus30UnidadMODULOS RJ45 HEMBRA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado40UnidadAMARRA CABLES  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
26112001
Placa de presión20UnidadFACE PLATE DOBLES  $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
27112801
Brocas2UnidadBROCAS PARA CONCRETO DE 6 mm  $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852 $ 852
27112801
Brocas2UnidadBROCAS PARA FIERRO DE 9 mmBROCAS PARA FIERRO DE 9 mm $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 152.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.899
TOTAL OC $ 181.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.