Orden de Compra. Nº
2763-1034-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-401-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-1034-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-08-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-401-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2763-401-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
28899,38
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
empresa1
Razón Social
JUAN ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ
R.U.T.
11.747.884-k
Sucursal
empresa1
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje
2
Caja
CAJAS DE TORNILOS DE 6X1
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31162506
Soporte de pared
2
Caja
CAJAS DE TARUGOS DE 6 mm
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
39121303
Cajas eléctricas
5
Unidad
CAJAS CHUQUI
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
39121409
Conectores de cables eléctricos
70
Unidad
CONECTORES RJ 45 MACHOS
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
39121711
Entubación
10
Unidad
CANALETAS DE 45X16 (INDICAR MARCA)
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
39121711
Entubación
20
Unidad
CANALETAS 100X50 (INDICAR MARCA)
$ 4.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.100
$ 82.100
43201549
Conmutadores de interfaz bus
30
Unidad
MODULOS RJ45 HEMBRA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
40
Unidad
AMARRA CABLES
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680
$ 680
26112001
Placa de presión
20
Unidad
FACE PLATE DOBLES
$ 406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.120
$ 8.120
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCAS PARA CONCRETO DE 6 mm
$ 426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 852
$ 852
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCAS PARA FIERRO DE 9 mm
BROCAS PARA FIERRO DE 9 mm
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
Total Neto
$ 152.102
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.899
TOTAL OC
$ 181.001
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.