Orden de Compra. Nº
2763-104-SE15
"
EQUIPO TÉCNICO/500 SET ÚTILES 3º Y 4º
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-104-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-01-2015
Nombre de la Orden de Compra
EQUIPO TÉCNICO/500 SET ÚTILES 3º Y 4º
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
507775
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.H.Salazar Limitada.
Razón Social
COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T.
50.103.920-9
Sucursal
J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
500
Caja
TEMPERA ARTEL 12 COLORES 15 CC 10020606
TEMPERA ARTEL 12 COLORES 15 CC 10020606
$ 848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 424.000
$ 424.000
44121707
Lápices de colores
500
Caja
LAPICES ARTEL 12 COLORES LARGO 20630010
LAPICES ARTEL 12 COLORES LARGO 20630010
$ 633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316.500
$ 316.500
11101507
Grafito
500
Unidad
LÁPIZ GRAFITO F. CASTELL N2 1205/2 RE/HE
LÁPIZ GRAFITO F. CASTELL N2 1205/2 RE/HE
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.500
$ 55.500
14111516
Papel de recambio para cuadernos
2000
Unidad
CUADERNO AUCA COLLEGE 7 MM 80 HOJAS LISO
CUADERNO AUCA COLLEGE 7 MM 80 HOJAS LISO
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.000
$ 660.000
14111516
Papel de recambio para cuadernos
500
Unidad
CUADERNO COLON UNIV. DIBU. 100 HOJAS LITO 014
CUADERNO COLON UNIV. DIBU. 100 HOJAS LITO 014
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.000
$ 231.000
60121236
Pinceles
500
Unidad
PINCEL ARTEL 103 N 3 20660303
PINCEL ARTEL 103 N 3 20660303
$ 107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.500
$ 53.500
31201613
Adhesivo re-usable
500
Unidad
STIC-FIX ARTEL 36 GRS
STIC-FIX ARTEL 36 GRS
$ 457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.500
$ 228.500
44121618
Tijeras
500
Unidad
TIJERA MAPED 13 CMS 464010 BLIST
TIJERA MAPED 13 CMS 464010 BLIST
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
14111514
Bloques para mensajes
500
Unidad
BLOCK ARTEL LICEO N 60 20 HOJAS 10010025
BLOCK ARTEL LICEO N 60 20 HOJAS 10010025
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.500
$ 163.500
14111514
Bloques para mensajes
500
Unidad
BLOCK ARTEL CARTUL. 18 PLG 10010930
BLOCK ARTEL CARTUL. 18 PLG 10010930
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.000
$ 315.000
60121535
Goma de borrar
500
Unidad
GOMA DE BORRAR FACTIS S-20 MIGA 5010.0002
GOMA DE BORRAR FACTIS S-20 MIGA 5010.0002
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
Total Neto
$ 2.672.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 507.775
TOTAL OC
$ 3.180.275
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.