Orden de Compra. Nº2763-104-SE15 "EQUIPO TÉCNICO/500 SET ÚTILES 3º Y 4º"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-104-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2015
Nombre de la Orden de Compra EQUIPO TÉCNICO/500 SET ÚTILES 3º Y 4º
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 507775
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional500CajaTEMPERA ARTEL 12 COLORES 15 CC 10020606TEMPERA ARTEL 12 COLORES 15 CC 10020606 $ 848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.000 $ 424.000
44121707
Lápices de colores500CajaLAPICES ARTEL 12 COLORES LARGO 20630010LAPICES ARTEL 12 COLORES LARGO 20630010 $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.500 $ 316.500
11101507
Grafito500UnidadLÁPIZ GRAFITO F. CASTELL N2 1205/2 RE/HE LÁPIZ GRAFITO F. CASTELL N2 1205/2 RE/HE $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
14111516
Papel de recambio para cuadernos2000UnidadCUADERNO AUCA COLLEGE 7 MM 80 HOJAS LISO CUADERNO AUCA COLLEGE 7 MM 80 HOJAS LISO $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
14111516
Papel de recambio para cuadernos500UnidadCUADERNO COLON UNIV. DIBU. 100 HOJAS LITO 014CUADERNO COLON UNIV. DIBU. 100 HOJAS LITO 014 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
60121236
Pinceles500UnidadPINCEL ARTEL 103 N 3 20660303PINCEL ARTEL 103 N 3 20660303 $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500
31201613
Adhesivo re-usable500UnidadSTIC-FIX ARTEL 36 GRSSTIC-FIX ARTEL 36 GRS $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.500 $ 228.500
44121618
Tijeras500UnidadTIJERA MAPED 13 CMS 464010 BLISTTIJERA MAPED 13 CMS 464010 BLIST $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
14111514
Bloques para mensajes500UnidadBLOCK ARTEL LICEO N 60 20 HOJAS 10010025BLOCK ARTEL LICEO N 60 20 HOJAS 10010025 $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500
14111514
Bloques para mensajes500UnidadBLOCK ARTEL CARTUL. 18 PLG 10010930BLOCK ARTEL CARTUL. 18 PLG 10010930 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
60121535
Goma de borrar500UnidadGOMA DE BORRAR FACTIS S-20 MIGA 5010.0002GOMA DE BORRAR FACTIS S-20 MIGA 5010.0002 $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 2.672.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 507.775
TOTAL OC $ 3.180.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.