Orden de Compra. Nº
2763-105-SE17
"
MATERIAL MANTENCIÓN SALA CUNA RINCÓN DE MIS SUEÑOS
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-105-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL MANTENCIÓN SALA CUNA RINCÓN DE MIS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2763-181-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
149902,4
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
$ 65.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.970
$ 197.970
23231602
Rodillo de terminación
9
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 6"
RODILLO CHIPORRO 6"
$ 1.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.896
$ 13.896
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA 4 "
BROCHA 4"
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.945
$ 3.945
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
ESPÁTULA 3"
ESPÁTULA 3"
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.118
$ 2.118
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REY
ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REY
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.990
$ 69.990
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO
ESMALTE AL AGUA COLOR ROJO
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.990
$ 69.990
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.970
$ 209.970
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE PISTACHO
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE PISTACHO
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.970
$ 209.970
15121511
Pasta para montaje
1
Unidad no definida
PASTA MURO
PASTA MURO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA 3 "
BROCHA 3 "
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
11101506
Yeso
1
kilogramo
YESO
YESO
$ 3.971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.971
$ 3.971
Total Neto
$ 788.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 149.902
TOTAL OC
$ 938.862
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.