Orden de Compra. Nº2763-105-SE17 "MATERIAL MANTENCIÓN SALA CUNA RINCÓN DE MIS SUEÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-105-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCIÓN SALA CUNA RINCÓN DE MIS SUEÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 149902,4
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCOTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 65.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.970 $ 197.970
23231602
Rodillo de terminación9Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 6"RODILLO CHIPORRO 6" $ 1.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.896 $ 13.896
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA 4 "BROCHA 4" $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945 $ 3.945
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad no definidaESPÁTULA 3"ESPÁTULA 3" $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REYESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REY $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA COLOR ROJOESMALTE AL AGUA COLOR ROJO $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCOTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.970 $ 209.970
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE PISTACHOTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE PISTACHO $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.970 $ 209.970
15121511
Pasta para montaje1Unidad no definidaPASTA MUROPASTA MURO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA 3 "BROCHA 3 " $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
11101506
Yeso1kilogramoYESOYESO $ 3.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.971 $ 3.971
Total Neto $ 788.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.902
TOTAL OC $ 938.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.