Orden de Compra. Nº2763-107-SE17 "MATERIAL MANTENCIÓN SALA CUNA TRENCITO DE MIS SUE"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-107-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCIÓN SALA CUNA TRENCITO DE MIS SUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 157941,68
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCOTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO $ 65.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.980 $ 131.980
23231602
Rodillo de terminación6Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 6"RODILLO CHIPORRO 6" $ 1.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.264 $ 9.264
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHA 4 "BROCHA 4" $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad no definidaESCOBILLA DE ACEROESCOBILLA DE ACERO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO CLAROESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO CLARO $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaESMALTE AL AGUA COLOR ROSADOESMALTE AL AGUA COLOR ROSADO $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR PLOMOTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR PLOMO $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCOTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990
47131605
Cepillos de limpieza2Unidad no definidaCHASCONES CHICOSCHASCONES CHICOS $ 13.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.160 $ 27.160
86131502
Pintura6GalónANTICORROSIVO ROJOANTICORROSIVO ROJO $ 10.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.590 $ 64.590
86131502
Pintura6GalónESMALTE SINTÉTICO AZÚL REYESMALTE SINTÉTICO AZÚL REY $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.940 $ 119.940
15121511
Pasta para montaje5GalónPINTURA POLIURETANO PARA PISO NATURALPINTURA POLIURETANO PARA PISO NATURAL $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.950 $ 179.950
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRASAGUARRAS $ 1.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.558 $ 2.558
Total Neto $ 831.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.942
TOTAL OC $ 989.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.