Orden de Compra. Nº
2763-107-SE17
"
MATERIAL MANTENCIÓN SALA CUNA TRENCITO DE MIS SUE
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-107-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL MANTENCIÓN SALA CUNA TRENCITO DE MIS SUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2763-181-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
157941,68
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
2
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
$ 65.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.980
$ 131.980
23231602
Rodillo de terminación
6
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 6"
RODILLO CHIPORRO 6"
$ 1.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.264
$ 9.264
31211904
Brochas
6
Unidad no definida
BROCHA 4 "
BROCHA 4"
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.890
$ 7.890
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
ESCOBILLA DE ACERO
ESCOBILLA DE ACERO
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO CLARO
ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO CLARO
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.990
$ 69.990
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA COLOR ROSADO
ESMALTE AL AGUA COLOR ROSADO
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.990
$ 69.990
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR PLOMO
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR PLOMO
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.990
$ 69.990
31211506
Pinturas de látex
1
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO
TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR DAMASCO
$ 69.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.990
$ 69.990
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
CHASCONES CHICOS
CHASCONES CHICOS
$ 13.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.160
$ 27.160
86131502
Pintura
6
Galón
ANTICORROSIVO ROJO
ANTICORROSIVO ROJO
$ 10.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.590
$ 64.590
86131502
Pintura
6
Galón
ESMALTE SINTÉTICO AZÚL REY
ESMALTE SINTÉTICO AZÚL REY
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.940
$ 119.940
15121511
Pasta para montaje
5
Galón
PINTURA POLIURETANO PARA PISO NATURAL
PINTURA POLIURETANO PARA PISO NATURAL
$ 35.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.950
$ 179.950
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 1.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.558
$ 2.558
Total Neto
$ 831.272
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.942
TOTAL OC
$ 989.214
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.