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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-1101-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Liceo J.J. Latorre Materiales de Ferretería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-181-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
517308,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-05-2018 |
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31231302
| Tubería de cobre | 1 | Unidad no definida | Cotizaciones N° 2323/2018 2279/2017 2282/2017 2322/2018 2318A/2018 2280/2017, Dirección de Educación Municipal, SA 873 Ord. N°65, Imputación Presupuestaria 22.04.010.009/05 22.04.010.002/05 22.04.010.001/05 22.04.010.006/05 Mat. Ferretería | Cotizaciones N° 2323/2018 2279/2017 2282/2017 2322/2018 2318A/2018 2280/2017, Dirección de Educación Municipal, SA 873 Ord. N°65, Imputación Presupuestaria 22.04.010.009/05 22.04.010.002/05 22.04.010.001/05 22.04.010.006/05 Mat. Ferret |
$ 2.722.674,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.722.674
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$ 2.722.674
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Total Neto
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$ 2.722.674
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 517.308
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$ 3.239.982
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.