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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-115-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
B-43 COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
62534,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-02-2021 |
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Proveedor |
supersa |
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Razón Social |
LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL
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R.U.T. |
4.118.689-5 |
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Sucursal |
supersa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHA 3" PENTAL | BROCHA 3" PENTAL |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.900
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$ 16.900
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHA 4" HELA | BROCHA 4" HELA |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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31211904
| Brochas | 25 | Unidad | RODILLO PARA PINTAR 18 CM | RODILLO PARA PINTAR 18 CM |
$ 1.970,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.250
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$ 49.250
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31211501
| Pinturas al esmalte | 6 | Tineta | TINETA ESMALTE AL AGUA | TINETA ESMALTE AL AGUA |
$ 40.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 244.080
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$ 244.080
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Total Neto
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$ 329.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.535
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$ 391.665
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.