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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-1154-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
U.E F-671 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2763-52-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
66101,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-07-2015 |
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Proveedor |
Ferreteria El Minero |
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Razón Social |
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
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R.U.T. |
8.022.323-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Minero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26121634
| Cable de cobre | 4 | Rollo | CABLE THHN 12, 100 MTS VERDE | CABLE THHN 12, 100 MTS VERDE |
$ 27.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.596
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$ 111.596
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26121634
| Cable de cobre | 4 | Unidad no definida | CABLE THHN 12, 100 MTS ROJO | CABLE THHN 12, 100 MTS ROJO |
$ 27.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.596
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$ 111.596
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26121634
| Cable de cobre | 4 | Rollo | CABLE THHN 12, 100 MTS BLANCO | CABLE THHN 12, 100 MTS BLANCO |
$ 27.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.596
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$ 111.596
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30101611
| Barras de bronce | 3 | Pie | BARRA TOMA TIERRA 1 1/2 | BARRA TOMA TIERRA 1 1/2 |
$ 3.488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.464
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$ 10.464
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27112103
| Abrazaderas | 3 | Unidad | ABRAZADERAS TOMA TIERRA | ABRAZADERAS TOMA TIERRA |
$ 883,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.649
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$ 2.649
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Total Neto
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$ 347.901
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.101
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$ 414.002
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.