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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-11823-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UES/ SANTIZACION LOCALES VOTACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
36127,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Faljom Ltda. |
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Razón Social |
FUMIGACIONES FERNANDEZ LIMITADA
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R.U.T. |
77.870.120-0 |
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Sucursal |
Faljom Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 9 | Unidad | SANITIZACION ESCUELAS SEDES DE ELECCIONES MUNICIPALES DE LA COMUNA: -49,AA82,F-690,F-674,D-648,D-673,E-681,D-675,E677. VALOR UF 21.126,68 AL DIA 20/10/2008.- | SANITIZACION ESCUELAS SEDES DE ELECCIONES MUNICIPALES DE LA COMUNA: -49,AA82,F-690,F-674,D-648,D-673,E-681,D-675,E677. VALOR UF 21.126,68 AL DIA 20/10/2008.- |
$ 21.127,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.143
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$ 190.143
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Total Neto
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$ 190.143
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.127
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$ 226.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.