Orden de Compra. Nº2763-1241-AG21 "ESC ADELAIDA MIGUIELES / COMPRA MATERIALES FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1241-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ESC ADELAIDA MIGUIELES / COMPRA MATERIALES FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.002/07 - 22.04.010.004/07 - 29.04.003/07 - 22.04.012.006/07 del sistema MANTENIMIENTO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO
Comuna Coronel
Impuesto 95792,49
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR CARLOS
Razón Social COMERCIAL HECTOR INOSTROZA EIRL.
R.U.T. 76.890.334-4
Sucursal HECTOR CARLOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112003
Rastrillos1UnidadRASTRILLO JARDINERO 14 DIENTES MANGO TRUPER  $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
30161907
Escaleras1UnidadESCALERA ALUMINIO TIJERA DOBLE DE 3MTS  $ 202.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.941 $ 202.941
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro18UnidadTAPAS DE ASIENTO INODORO WC  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.622 $ 134.622
44121618
Tijeras1UnidadTIJERAS DE PODAR Y CORTAR PASTO DE 10" PROFESIONAL  $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
40141702
Grifos10UnidadLLAVES MONOMANDO LAVAMANOS 1"1/2  $ 11.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.390 $ 116.390
27112004
Palas1UnidadPALA PUNTA DE HUEVO MANGO METÁLICO  $ 13.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.193 $ 13.193
39101701
Tubos fluorescentes4PackTUBOS FLUORESCENTES 18W PACK DE 5 UN C/U  $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.084 $ 14.084
Total Neto $ 504.171
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.792
TOTAL OC $ 599.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.