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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-1244-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
A-82 COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-181-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
420988,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-09-2016 |
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11101712
| Aleación ferrosa | 1 | Unidad | SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICIONES 920, ORD: 187,LICEO YOBILO A-82 Y COTIZACION N°1769, COEPSA EXPRESS, RUT 14.205.876.6 | SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICIONES 920, ORD: 187,LICEO YOBILO A-82 Y COTIZACION N°1769, COEPSA EXPRESS, RUT 14.205.876.6 |
$ 2.215.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.215.730
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$ 2.215.730
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Total Neto
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$ 2.215.730
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 420.989
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$ 2.636.719
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.