Orden de Compra. Nº2763-149-SE14 "F-670 | MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-149-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2014
Nombre de la Orden de Compra F-670 | MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 3891,01
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2014
TítuloDescripción
DESPACHOSE SOLICITA DESPACHAR EN DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA ROSA YAÑEZ RODRIGUEZ, CON DIRECCIÓN EN CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA N° 251, SCHWAGER - CORONEL. JUNTO CON ELLO, Y A OBJETO DE UNA BUENA COORDINACIÓN ENTRE DESPACHO Y RECEPCIÓN, SE SOLICTA CONTACTAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS: (041)2407332  Y (041)2710577.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad no definidaLIBRO DE ACTAS FOLIADOLIBRO DE ACTAS FOLIADO $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.232 $ 4.232
31201515
Cintas de papel3Unidad no definidaCINTA ADHESIVA PEGOTE MEDIANO (24MM)CINTA ADHESIVA PEGOTE MEDIANO (24MM) $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275 $ 1.275
44111506
Taco calendario2Unidad no definidaTACO CALENDARIO MEDIANOTACO CALENDARIO MEDIANO $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
78131602
Almacenaje de documentos en carpetas50Unidad no definidaFUNDAS PLÁSTICAS ADIX, T/OFICIO C/BORDE BLANCOFUNDAS PLÁSTICAS ADIX, T/OFICIO C/BORDE BLANCO $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
78131602
Almacenaje de documentos en carpetas50Unidad no definidaFUNDAS PLÁSTICAS ADIX, T/CARTA C/BORDE BLANCOFUNDAS PLÁSTICAS ADIX, T/CARTA C/BORDE BLANCO $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6Unidad no definidaADHESIVO EN BARRA STICK - FIXADHESIVO EN BARRA STICK - FIX $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472
44122104
Clips para papel50Unidad no definidaCAJA DE ACOCLIP PLÁSTICOS, COLORESCAJA DE ACOCLIP PLÁSTICOS, COLORES $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44121505
Sobres especiales50Unidad no definidaSOBRES AMERICANOS BLANCO 10X13SOBRES AMERICANOS BLANCO 10X13 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44121505
Sobres especiales20Unidad no definidaSOBRES 1/2 OFICIO BCO. 17X24 GRANDESOBRES 1/2 OFICIO BCO. 17X24 GRANDE $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
44103205
Hojas o fichas de control200Unidad no definidaTARJETAS CONTROL RELOJ A1 - A2TARJETAS CONTROL RELOJ A1 - A2 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44122103
Corchetes5CajaCORCHETE HAND 530/6 1.000 UNID. PARA ENGRAPADORACORCHETE HAND 530/6 1.000 UNID. PARA ENGRAPADORA $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
Total Neto $ 20.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.891
TOTAL OC $ 24.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.