Orden de Compra. Nº2763-15-SE13 "MATERIALES DE FERRETERÌA U.E. "AMBROSIO O'HIGGINS""
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-15-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÌA U.E. "AMBROSIO O'HIGGINS"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIEZCO LTDA - suc. coronel
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DIEZCO LIMITADA
R.U.T. 78.411.720-0
Sucursal DIEZCO LTDA - suc. coronel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO DE CHIPORRO DE CALIDADRODILLO DE CHIPORRO DE CALIDAD $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 1"BROCHAS DE 1" $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4" DE CALIDADBROCHAS DE 4" DE CALIDAD $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
60121001
Pinturas2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA 20 LTS. COLOR BLANCOTINETA ESMALTE AL AGUA 20 LTS. COLOR BLANCO $ 65.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.920 $ 131.920
60121001
Pinturas3TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA 20 LTS.TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA 20 LTS. $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500
Total Neto $ 374.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 374.280

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.