Orden de Compra. Nº2763-1512-SE14 "E-681 | COMPRA DE PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1512-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2014
Nombre de la Orden de Compra E-681 | COMPRA DE PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-57-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 1014999,19
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2014
TítuloDescripción
COORDINACIÓN Y DESPACHOSE SOLICITA ENTREGA DE PRODUCTOS, EN DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA E-681, OCTAVIO SALINAS CARIAGA, CON DIRECCIÓN EN CALLE BENJAMÍN FRANKLIN° 90, POB. BERTA CORONEL. PARA EFECTOS DE COORDINACIÓN ENTRE DESPACHO Y RECEPCIÓN, SE SOLICITA CONTACTAR A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS: (041)2407312 Y (09)64552979.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería La Union Coronel
Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda.
R.U.T. 76.183.572-6
Sucursal Ferretería La Union Coronel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura150Unidad no definidaESMALTE AL AGUA SATINADO MOSTAZAESMALTE AL AGUA SATINADO MOSTAZA $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.450 $ 2.760.450
86131502
Pintura50Unidad no definidaESMALTE AL AGUA SATINADO AZUL REYESMALTE AL AGUA SATINADO AZUL REY $ 24.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.700 $ 1.243.700
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroAGUARRAS MINERALAGUARRAS MINERAL $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.515
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO NATURAL 24CMRODILLO CHIPORRO NATURAL 24CM $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHA PROFESIONAL 3"BROCHA PROFESIONAL 3" $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.620
86131502
Pintura70Unidad no definidaESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCOESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.210 $ 1.288.210
Total Neto $ 5.342.025
Descuento $ 0
Cargos $ 76
IVA  19  % $ 1.014.999
TOTAL OC $ 6.357.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.