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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-152-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-52-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-52-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
16558,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-03-2009 |
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Proveedor |
Ferreteria Comar San Pedro Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA COMAR SAN PEDRO LIMITADA
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R.U.T. |
79.578.680-5 |
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Sucursal |
Ferreteria Comar San Pedro Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161504
| Tornillos para metales | 1 | Caja | | Caja de Roscalata de 1/2 x 8mm.- |
$ 495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 495
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$ 495
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31162506
| Soporte de pared | 1 | Caja | | Caja de Tarugos N°5.- |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500
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$ 500
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39121427
| Bobinadoras de cable | 1 | Carrete | | Carrete de cable de 305 mts. UTP cate 5E.- |
$ 52.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.260
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$ 52.260
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39121409
| Conectores de cables eléctricos | 12 | Unidad | | Módulos Hembra RJ-45 (AMP).- |
$ 2.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.216
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$ 27.216
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31162504
| Soportes para accesorios de alumbrado | 100 | Unidad | | Amarras Plásticas de 20 cms.- |
$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400
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$ 1.400
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30151703
| Canalones | 6 | Unidad | | Canaletas de 10mm x 32mm.- |
$ 880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.280
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$ 5.280
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Total Neto
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$ 87.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.559
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$ 103.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.