Orden de Compra. Nº2763-1535-SE15 "Planificación Para Esc F 652 Materiales Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1535-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Planificación Para Esc F 652 Materiales Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-52-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231308
Tubería de bronce3Unidad no definidaCAÑERIA FE" NEGRO 2"CAÑERIA FE" NEGRO 2" $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
60123601
Pegamento de purpurina10Unidad no definidaGALÓNES DE PEGAMENTO AGOREXGALÓNES DE PEGAMENTO AGOREX $ 21.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaLITRO PEGAMENTO ADEREXLITRO PEGAMENTO ADEREX $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
46181504
Guantes protectores2Unidad no definidaPARES DE GUANTES CABRETILLAPARES DE GUANTES CABRETILLA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
31201602
Pastas1Unidad no definidaSIKA FLEX GRISSIKA FLEX GRIS $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
27112702
Pulidoras mecánicas1Unidad no definidaDISCO DE PULIRDISCO DE PULIR $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas4Unidad no definidaMASCARILLAS MASCARILLAS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 283.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 283.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.