Orden de Compra. Nº2763-1565-SE13 "MATERIALES DE FERRETERÍA SALA CUNA ANDALUÉ"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1565-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA SALA CUNA ANDALUÉ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171505
Llaves2Unidad no definidaLLAVES CUELLOS CISNE LARGO MONOMANDOLLAVES CUELLOS CISNE LARGO MONOMANDO $ 12.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
46151601
Manillas4Unidad no definidaMANILLAS ESTANQUE PLÁSTICOMANILLAS ESTANQUE PLÁSTICO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
40141738
Tapones de drenaje1GalónGALÓN TAPAGOTERAS TECHOGALÓN TAPAGOTERAS TECHO $ 29.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
73121611
Servicios de hojalatería1Unidad no definidaSIKAFLEX PARA HOJALATERÍASIKAFLEX PARA HOJALATERÍA $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas10KitEQUIPOS DE EMERGENCIA 2X18 WATTEQUIPOS DE EMERGENCIA 2X18 WATT $ 18.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
30181515
Estanque del WC2Unidad no definidaESTANQUE WC. KINDER FANALOZAESTANQUE WC. KINDER FANALOZA $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
40141606
Válvulas de descarga9Unidad no definidaVÁLVULAS PARA ESTANQUE SILENCIOSOVÁLVULAS PARA ESTANQUE SILENCIOSO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
40141716
Sifones en P10Unidad no definidaFLAPPERFLAPPER $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
46171505
Llaves1Unidad no definidaLLAVES MONOMANDOLLAVES MONOMANDO $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
39101701
Tubos fluorescentes25Unidad no definidaTUBO LED 18 WATT 1.20 MTS.TUBO LED 18 WATT 1.20 MTS. $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.500 $ 437.500
39101701
Tubos fluorescentes25Unidad no definidaTUBO LED 18 WATT COLOR BLANCO 58.7 CMSTUBO LED 18 WATT COLOR BLANCO 58.7 CMS $ 15.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.250 $ 396.250
39101701
Tubos fluorescentes7Unidad no definidaFOCOS HALÓGENOSFOCOS HALÓGENOS $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
39111810
Interruptor de lámpara50Unidad no definidaPARTIDORESPARTIDORES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
39101605
ampolletas fluorescentes6Unidad no definidaAMPOLLETASAMPOLLETAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
40161601
Depuradores de aire1Unidad no definidaEXTRACTOR DE AIRE 4" AL MUROEXTRACTOR DE AIRE 4" AL MURO $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 1.247.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.247.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.