Orden de Compra. Nº2763-1566-SE16 "Política Docente Artículos de Librería y Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1566-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Política Docente Artículos de Librería y Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-52-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 55666,96
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121302
Cuchillo cartonero1Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO GRANDE TORRE IMAGIACUCHILLO CARTONERO GRANDE TORRE IMAGIA $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731 $ 731
42152709
Elásticos ortodónticos3Unidad no definidaELÁSTICO COLOR SURTIDO 1/2 KL 50/1.5 MM.ELÁSTICO COLOR SURTIDO 1/2 KL 50/1.5 MM. $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.003 $ 3.003
14121504
Papel para embalaje20Unidad no definidaPAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR. EQUALIT M/POSPAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR. EQUALIT M/POS $ 2.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.480 $ 46.480
11141604
Papel usado20Unidad no definidaPAPEL FOTOC. CARTA 75 GR. EQUALIT M/POSIPAPEL FOTOC. CARTA 75 GR. EQUALIT M/POSI $ 1.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.560 $ 38.560
14111610
Cartulina30Unidad no definidaCARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ. 200 GR.CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ. 200 GR. $ 4.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.980 $ 139.980
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ. 225 GR.CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ. 225 GR. $ 5.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.590 $ 55.590
44121505
Sobres especiales10Unidad no definidaSOBRE AMERICANO VENTANA 10X23 X 50 U.SOBRE AMERICANO VENTANA 10X23 X 50 U. $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
Total Neto $ 292.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.667
TOTAL OC $ 348.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.