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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-1602-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentación. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2763-142-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
33820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entregar en Escuela Jorge Rojas Miranda. | |
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Proveedor |
DIVALL |
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Razón Social |
LUIS ELEODORO VALLEJOS MUNOZ
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R.U.T. |
5.178.522-3 |
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Sucursal |
DIVALL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 1 | Unidad | Servicio de atención Alimenticia y entrega para 90 Personas, con 5 tortas diferentes sabores; 100 porciones de Jugos de Fruta y 90 Sandwiches. Motivo: Día del Apoderado. | Servicio de atención Alimenticia y entrega para 90 Personas, con 5 tortas diferentes sabores; 100 porciones de Jugos de Fruta y 90 Sandwiches. Motivo: Día del Apoderado. |
$ 178.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 178.000
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$ 178.000
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Total Neto
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$ 178.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.820
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$ 211.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.