Orden de Compra. Nº2763-1678-SE15 "PLANIFICACIÓN DEM MATERIALES REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1678-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2015
Nombre de la Orden de Compra PLANIFICACIÓN DEM MATERIALES REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-52-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento6UnidadCEMENTOCEMENTO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
23171622
Prensas de taller1UnidadCINCEL CINCEL $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA SILICONA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
23171905
Herramientas de Forjar1UnidadUÑETA UÑETA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31161601
Pernos de anclaje1SachetSET DE PERNOS ANCLAJE SET DE PERNOS ANCLAJE $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLÓN TEFLÓN $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
31161506
Tornillos roscalata2UnidadROSCALATA CON TARUGOS 8 1/2ROSCALATA CON TARUGOS 8 1/2 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70 $ 70
Total Neto $ 36.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 36.770

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.