|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2763-1723-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PLANIFICACION MATERIALES ARREGLO CANALETAS ROSITA RENARD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2763-181-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
|
|
R.U.T. |
69.151.201-0 |
|
Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
|
Comuna |
Coronel
|
|
Impuesto |
142940,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-08-2017 |
|
|
|
Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162611
| Gancho de deslizamiento | 1 | Unidad no definida | SEGÚN COTIZACIÓN N° 2078/2017 | SEGÚN COTIZACIÓN N° 2078/2017 |
$ 752.320,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 752.320
|
$ 752.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 752.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.941
|
|
$ 895.261
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.