Orden de Compra. Nº2763-1732-SE14 "Equipo Técnico Área Ciencias Tecnología Ambiente"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1732-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-10-2014
Nombre de la Orden de Compra Equipo Técnico Área Ciencias Tecnología Ambiente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-16-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fredy
Razón Social CARLOS PATRICIO CIFUENTES LUNA
R.U.T. 7.728.368-4
Sucursal fredy
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2Unidad no definidaKilos de AzucarKilos de Azucar $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
48101903
Vasos de servicio60Unidad no definidaVasos Termicos 300 ML.Vasos Termicos 300 ML. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
48101901
Vajillas de servicio10Unidad no definidaCucharas de MetalCucharas de Metal $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate2Unidad no definidaBolsas de Milo de un Kilo 100 Gramos Cada UnaBolsas de Milo de un Kilo 100 Gramos Cada Una $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad no definidaBolsas de Galletas Surtidas 400 y 350 GramosBolsas de Galletas Surtidas 400 y 350 Gramos $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 33.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 33.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.