Orden de Compra. Nº
2763-1808-SE13
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D-675 MATERIALES DE CONTRUCCIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-1808-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
D-675 MATERIALES DE CONTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161506
Tornillos roscalata
24
Unidad
ROSCALATAS 6 3/4
ROSCALATAS 6 3/4
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240
$ 240
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
PLIEGO LIJA PARA FIERRO 100
PLIEGO LIJA PARA FIERRO 100
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
30101809
Conductos de cobre
4
Unidad
CODOS COBRE 1"
CODOS COBRE 1"
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
COPLA COBRE 1"|
COPLA COBRE 1"
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
23171509
Soldadura
1
Unidad
CARRETE SOLDADURA
CARRETE SOLDADURA
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
15121511
Pasta para montaje
1
Unidad
PASTA SOLDAR
PASTA SOLDAR
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
46171505
Llaves
1
Unidad
LLAVES DE PASO 1"
LLAVES DE PASO 1"
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
27112103
Abrazaderas
12
Unidad
ABRAZADERAS COBRE 1"
ABRAZADERAS COBRE 1"
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
31162506
Soporte de pared
24
Unidad
TARUGOS 6M
TARUGOS 6M
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240
$ 240
15111505
Butano
2
Unidad
GAS BUTANO
GAS BUTANO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
30101809
Conductos de cobre
1
Unidad
TIRA COBRE 1"
TIRA COBRE 1"
$ 44.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
Total Neto
$ 79.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 79.690
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.