Orden de Compra. Nº2763-1808-SE13 "D-675 MATERIALES DE CONTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1808-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2013
Nombre de la Orden de Compra D-675 MATERIALES DE CONTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161506
Tornillos roscalata24UnidadROSCALATAS 6 3/4ROSCALATAS 6 3/4 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
31191501
Papeles de lija2UnidadPLIEGO LIJA PARA FIERRO 100PLIEGO LIJA PARA FIERRO 100 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
30101809
Conductos de cobre4UnidadCODOS COBRE 1"CODOS COBRE 1" $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
40142115
Tubería de plástico1UnidadCOPLA COBRE 1"|COPLA COBRE 1" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
23171509
Soldadura1UnidadCARRETE SOLDADURACARRETE SOLDADURA $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
15121511
Pasta para montaje1UnidadPASTA SOLDARPASTA SOLDAR $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
46171505
Llaves1UnidadLLAVES DE PASO 1"LLAVES DE PASO 1" $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27112103
Abrazaderas12UnidadABRAZADERAS COBRE 1"ABRAZADERAS COBRE 1" $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31162506
Soporte de pared24UnidadTARUGOS 6MTARUGOS 6M $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
15111505
Butano2UnidadGAS BUTANOGAS BUTANO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
30101809
Conductos de cobre1UnidadTIRA COBRE 1"TIRA COBRE 1" $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
Total Neto $ 79.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 79.690

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.