Orden de Compra. Nº2763-1828-SE14 "B-43 MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1828-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2014
Nombre de la Orden de Compra B-43 MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-9-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 24534,7
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
Perforadoras8UnidadPERFORADORA RAPID FMC 40 METAL P/40 HOJAS PERFORADORA RAPID FMC 40 METAL P/40 HOJAS $ 5.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.080 $ 41.080
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA MAPED 17 CMS UNIVERSAL 31600TIJERA MAPED 17 CMS UNIVERSAL 31600 $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
44111506
Taco calendario20UnidadTACO ANOTE REM 9X9 BLANCO TACO ANOTE REM 9X9 BLANCO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44101707
Corcheteras8UnidadCORCHETERA RAPID FM 14 (b-7) meta p/25 hojas CORCHETERA RAPID FM 14 (b-7) meta p/25 hojas $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.840 $ 17.840
31201517
Cinta para empaquetar30RolloCINTA ENGOMADA ALITAPE 48 MM X40 MTS 2"CINTA ENGOMADA ALITAPE 48 MM X40 MTS 2" $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.660 $ 27.660
14111610
Cartulina50PliegoCARTULINA ARTEL C/ SURTIDOS CARTULINA ARTEL C/ SURTIDOS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadSTIC-FIX HENKEL 40 GRS STIC-FIX HENKEL 40 GRS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
Total Neto $ 129.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.535
TOTAL OC $ 153.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.