Orden de Compra. Nº2763-1836-SE16 "MATERIAL PEDAGÓGICO SALA CUNA ANDALUÉ"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1836-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PEDAGÓGICO SALA CUNA ANDALUÉ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-52-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 314647,03
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121605
Papel de seda Kraft1UnidadMATERIAL DE APOYO A LA ENSEÑANZA SEGÚN COTIZACION N°880275 DE PRISUR, SEGÚN LISTADO ADJUNTO A ORD.°66 S/A 1368 DE SALA CUNA ANDALUÉ.MATERIAL DE APOYO A LA ENSEÑANZA SEGÚN COTIZACION N°880275 DE PRISUR, SEGÚN LISTADO ADJUNTO A ORD.°66 S/A 1368 DE SALA CUNA ANDALUÉ. $ 1.656.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.037 $ 1.656.037
Total Neto $ 1.656.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.647
TOTAL OC $ 1.970.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.