Orden de Compra. Nº2763-1838-SE13 "A-82 MATERIALES PARA PROTECCION DE VENTANAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1838-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2013
Nombre de la Orden de Compra A-82 MATERIALES PARA PROTECCION DE VENTANAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa15UnidadFIERRO TUBULAR 20X30X2MMFIERRO TUBULAR 20X30X2MM $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.250 $ 104.250
30102201
Plancha de aleación ferrosa2UnidadPLANCHA FE 1X3X1MM PLANCHA FE 1X3X1MM $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA 6011 3/32SOLDADURA 6011 3/32 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
40142323
Disco de ruptura10UnidadDISCO CORTE METAL 7"DISCO CORTE METAL 7" $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
40142323
Disco de ruptura10UnidadDISCO CORTE METAL 4 1/2"DISCO CORTE METAL 4 1/2" $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
40142323
Disco de ruptura3UnidadDISCO DE DESBASTE METAL 4 1/2"DISCO DE DESBASTE METAL 4 1/2" $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
86131502
Pintura1GalónGALON ANTIOXIDO ROJOGALON ANTIOXIDO ROJO $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
86131502
Pintura1GalónGALON ESMALTE NEGROGALON ESMALTE NEGRO $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroAGUARRAS AGUARRAS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
Total Neto $ 239.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 239.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.