Orden de Compra. Nº
2763-1838-SE13
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A-82 MATERIALES PARA PROTECCION DE VENTANAS
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-1838-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
A-82 MATERIALES PARA PROTECCION DE VENTANAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
15
Unidad
FIERRO TUBULAR 20X30X2MM
FIERRO TUBULAR 20X30X2MM
$ 6.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.250
$ 104.250
30102201
Plancha de aleación ferrosa
2
Unidad
PLANCHA FE 1X3X1MM
PLANCHA FE 1X3X1MM
$ 18.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.200
$ 37.200
23171509
Soldadura
10
kilogramo
SOLDADURA 6011 3/32
SOLDADURA 6011 3/32
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
40142323
Disco de ruptura
10
Unidad
DISCO CORTE METAL 7"
DISCO CORTE METAL 7"
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
40142323
Disco de ruptura
10
Unidad
DISCO CORTE METAL 4 1/2"
DISCO CORTE METAL 4 1/2"
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
40142323
Disco de ruptura
3
Unidad
DISCO DE DESBASTE METAL 4 1/2"
DISCO DE DESBASTE METAL 4 1/2"
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
86131502
Pintura
1
Galón
GALON ANTIOXIDO ROJO
GALON ANTIOXIDO ROJO
$ 11.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
86131502
Pintura
1
Galón
GALON ESMALTE NEGRO
GALON ESMALTE NEGRO
$ 20.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.250
$ 20.250
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Litro
AGUARRAS
AGUARRAS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
Total Neto
$ 239.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 239.900
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.