Orden de Compra. Nº2763-1985-AG24 "CEIA, MUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-1985-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CEIA, MUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.04.003/07 del sistema MANTENIMIENTO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO
Comuna Coronel
Impuesto 227686,5
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES JIMENEZ
Razón Social INVERSIONES JIMENEZ SPA
R.U.T. 77.316.878-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES JIMENEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121002
Escritorios de bibliotecario o de circulación o componentes1UnidadSE ADJUNTA EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS.  $ 1.198.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.350 $ 1.198.350
Total Neto $ 1.198.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.686
TOTAL OC $ 1.426.036


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.727.836-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.393.671-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.