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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-2003-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Esc. "Octavio Salinas" Material Pedagógico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
83220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-12-2024 |
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Proveedor |
A&G |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL A&G SPA
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R.U.T. |
77.560.105-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
A&G |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60105904
| Materiales educativos sobre el desarrollo del niño | 3 | Unidad | HAGAMOS HISTORIA Y 6 MÁS MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA Escuela "Octavio Salinas" DEM Coronel Compra de Material Pedagógico (7), Hagamos Historia (3), Fichas Rakin (4), Mapa de Chile Encaje (5), Mapa de Sudamerica Encaje (5), Torre de Etnias (4), Calendario Español (7) Calendario Mapuzungun (7). No Exceder Monto Máximo Disponible, si es Preciso Ajustar Cantidades. | |
$ 146.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 438.000
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$ 438.000
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Total Neto
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$ 438.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.220
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$ 521.220
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.