|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2763-2041-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
D-673 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2763-2-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
|
|
R.U.T. |
69.151.201-0 |
|
Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
|
Comuna |
Coronel
|
|
Impuesto |
42845 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-12-2016 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL DITAMAR |
|
Razón Social |
MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
|
|
R.U.T. |
11.536.818-4 |
|
Sucursal |
COMERCIAL DITAMAR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 1 | Unidad no definida | SEGÚN COTIZACIÓN N° 2853 | SEGÚN COTIZACIÓN N° 2853 |
$ 225.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.500
|
$ 225.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 225.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.845
|
|
$ 268.345
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.