Orden de Compra. Nº2763-2047-AG24 "PERSONAL DEM MANTENCION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON ADV 525III-2wn01143 (INFRAESTRUCTURA)"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-2047-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2024
Nombre de la Orden de Compra PERSONAL DEM MANTENCION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON ADV 525III-2wn01143 (INFRAESTRUCTURA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.007/01 del sistema SUBVENCION REGULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 798 4° PISO CORONEL CENTRO
Comuna Coronel
Impuesto 40449,86
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 798 4° PISO CORONEL CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Herrera y Cia.
Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.551.590-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Herrera y Cia.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1Unidad no definidaMANTENCION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON ADV 525III-2wn0114379978- FMI-U030-000 KIT ROLLER , SE SOLICITA VISITA EN TERRENO EN MANUEL MONTT 798 3 PISO CORONEL CENTRO .SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIOR GENERADA LA OC. Y SE DEBE FACTURAR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EMITIR FACTURA CON DETALLE DE LOS ADQUIRIDO. MANTENCION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON ADV 525III-2wn0114379978- FMI-U030-000 KIT ROLLER , SE SOLICITA VISITA EN TERRENO EN MANUEL MONTT 798 3 PISO CORONEL CENTRO .SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE SOLIC $ 212.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.894 $ 212.894
Total Neto $ 212.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.450
TOTAL OC $ 253.344


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 79.551.590-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 79.551.590-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 79.551.590-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 79.551.590-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 79.551.590-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.