Orden de Compra. Nº
2763-223-SE16
"
F-670 COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-223-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
F-670 COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2763-2-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
28583,6
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITAMAR
Razón Social
MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T.
11.536.818-4
Sucursal
COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA 20 LTS.
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA 20 LTS.
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
12191501
Solventes aromáticos
6
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM VIRGINIA 360 CC.
DESODORANTE AMBIENTAL AROM VIRGINIA 360 CC.
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.640
$ 8.640
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
CLORO LIQUIDO 5% 5 LTS.
CLORO LIQUIDO 5% 5 LTS.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
TRAPERO DOBLE CON OJAL
TRAPERO DOBLE CON OJAL
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
47131615
Escobillones
12
Unidad
ESCOBILLON VIRUTEX
ESCOBILLON VIRUTEX
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad
LIMPIA VIDRIOS GATILLO 500 ML.
LIMPIA VIDRIOS GATILLO 500 ML.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Unidad
GUANTES AMARILLO T-M
GUANTES AMARILLO T-M
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA 250 ML.
LUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA 250 ML.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
Total Neto
$ 150.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.584
TOTAL OC
$ 179.024
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.