Orden de Compra. Nº2763-223-SE16 "F-670 COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-223-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2016
Nombre de la Orden de Compra F-670 COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-2-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 28583,6
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadCERA LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA 20 LTS.CERA LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA 20 LTS. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM VIRGINIA 360 CC.DESODORANTE AMBIENTAL AROM VIRGINIA 360 CC. $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO LIQUIDO 5% 5 LTS.CLORO LIQUIDO 5% 5 LTS. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131618
Mopas húmedas30UnidadTRAPERO DOBLE CON OJALTRAPERO DOBLE CON OJAL $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLON VIRUTEXESCOBILLON VIRUTEX $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIA VIDRIOS GATILLO 500 ML.LIMPIA VIDRIOS GATILLO 500 ML. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGUANTES AMARILLO T-MGUANTES AMARILLO T-M $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA 250 ML.LUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA 250 ML. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
Total Neto $ 150.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.584
TOTAL OC $ 179.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.