Orden de Compra. Nº2763-2243-CM14 "MATERIAL ASEO S.C.AYELÉN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-2243-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO S.C.AYELÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 6013,12
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas2 (991202) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA M CAJA DE 100 UNIDADES 1008475(991202) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA M CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ACCGUALAT1415 ;Región : VIII $ 2.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico1 (976303) PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1) 991303(976303) PAPEL HIGIÉNICO TORK UNIVERSAL HIGIENICO JUMBO H/S 6 ROLLOS (6X1); Código: ;Región : VIII $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general3 (716719) LIMPIA PISOS LYSOL NARANJA 900 CC 717043(716719) LIMPIA PISOS LYSOL NARANJA 900 CC; Código: ;Región : VIII $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (976901) JABÓN KLAREN LIQUIDO FRESH 1 L 991901(976901) JABÓN KLAREN LIQUIDO FRESH 1 L; Código: ;Región : VIII $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
0
2239-7-LP12
BOLSA LIVE 50 X 70 CM 10 UNIDADES5 (977021) BOLSA LIVE 50 X 70 CM 10 UNIDADES 992021(977021) BOLSA LIVE 50 X 70 CM 10 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel2 (975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214(975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: ;Región : VIII $ 5.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.150 $ 11.150
Total Neto $ 31.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.013
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 37.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.