Orden de Compra. Nº
2763-2259-SE15
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PLANIFICACION SOLICITA MATERIALES PARA UE D-675
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Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-2259-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
PLANIFICACION SOLICITA MATERIALES PARA UE D-675
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2763-52-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
7033,23
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria El Minero
Razón Social
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T.
8.022.323-4
Sucursal
Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad
BUZO PAPEL
BUZO PAPEL
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
31211910
Mitones
2
Unidad
GUANTES
GUANTES
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.346
$ 1.346
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad
RODONES
RODONES
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
31211910
Mitones
2
Par
PAR DE GUANTES
PAR DE GUANTES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
10191509
Insecticidas
1
Unidad
INSECTICIDA
INSECTICIDA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
47121804
Cubos o baldes para limpieza
1
Unidad
BALDE
BALDE
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.597
$ 1.597
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
2
Unidad
MASCARILLAS
MASCARILLAS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
53131606
Desodorantes
1
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.807
$ 1.807
47131611
Palas para basura
1
Unidad
PALA
PALA
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
39111702
Lámparas portátiles
2
Unidad
LINTERNAS MANOS LIBRES
LINTERNAS MANOS LIBRES
$ 5.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.252
$ 10.252
Total Neto
$ 37.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.033
TOTAL OC
$ 44.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.