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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-2322-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Planificación DEM Materiales para Anclaje |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-181-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
69897,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-11-2017 |
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27112103
| Abrazaderas | 20 | Unidad no definida | Abrazadera 3/8 para Cable Acerado | Abrazadera 3/8 para Cable Acerado |
$ 1.589,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.780
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$ 31.780
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60123601
| Pegamento de purpurina | 3 | Unidad no definida | Juego Sikadura (A+B) 31 HI-MOD GEL | Juego Sikadura (A+B) 31 HI-MOD GEL |
$ 8.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.804
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$ 24.804
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26121614
| Cable de construcción | 60 | Unidad no definida | Metros de Cable Acerado 3/16" (Tiras de 20 C/U) | Metros de Cable Acerado 3/16" (Tiras de 20 C/U) |
$ 2.409,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.540
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$ 144.540
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31161601
| Pernos de anclaje | 40 | Unidad no definida | Perno Ojo con Perno 1/2" | Perno Ojo con Perno 1/2" |
$ 4.169,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.760
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$ 166.760
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Total Neto
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$ 367.884
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.898
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$ 437.782
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.