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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-2485-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC. JARDIN INFANTIL ANDALUE - MATERIAL DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
171290,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2023 |
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121806
| Escurridor de trapero | 1 | Unidad | SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - SE ADJUNTA LISTADO - SUBIR COTIZACION FORMAL - QUEDA A CRITERIO DEL ESTABLECIMIENTO LA OFERTA MAS VENTAJOSA | SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO - SE ADJUNTA LISTADO - SUBIR COTIZACION FORMAL - QUEDA A CRITERIO DEL ESTABLECIMIENTO LA OFERTA MAS VENTAJOSA |
$ 901.528,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 901.528
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$ 901.528
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Total Neto
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$ 901.528
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.290
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$ 1.072.818
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.