Orden de Compra. Nº2763-2534-CM19 "D-668 MATERIALES DE LIBRERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-2534-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra D-668 MATERIALES DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001/02 del sistema SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO
Comuna Coronel
Impuesto 6897
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras3 (1214624 )CORCHETERA ADIX CORCHETERA MEDIANA UNIDAD 1240131(1214624) CORCHETERA ADIX CORCHETERA MEDIANA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.989 $ 4.989
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva15 (1275056 )GOMA EVA HAND LISA CELESTE 40X60 CM UNIDAD 1301092(1275056) GOMA EVA HAND LISA CELESTE 40X60 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito4 (1596250 )LÁPIZ GRAFITO ARTEL TRIANGULAR CAJA 50 LAPICES HB N°2 UNIDAD 1598148(1596250) LÁPIZ GRAFITO ARTEL TRIANGULAR CAJA 50 LAPICES HB N°2 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.160 $ 16.160
14111610
2239-4-LP14
Cartulina25 (1533488 )CARTULINA ARCOIRIS METALICA AZUL UNIDAD 1535367(1533488) CARTULINA ARCOIRIS METALICA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.650 $ 11.650
Total Neto $ 36.669
Descuento $ 367
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.897
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 43.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.