Orden de Compra. Nº2763-271-SE14 "A-49 COMPRA DE PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-271-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2014
Nombre de la Orden de Compra A-49 COMPRA DE PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-241-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura30UnidadRODILLO CHIPORRO 23"RODILLO CHIPORRO 23" $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31201515
Cintas de papel30UnidadCINTA ENMASCARAR 18CINTA ENMASCARAR 18 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
86131502
Pintura33TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO HUESO COD. SW 6700TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO HUESO COD. SW 6700 $ 61.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.039.400 $ 2.039.400
86131502
Pintura9TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE PISTACHO COD SW. 6704TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR VERDE PISTACHO COD SW. 6704 $ 91.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.800 $ 820.800
86131502
Pintura22TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO SW.TINETA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO SW. $ 61.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.359.600 $ 1.359.600
Total Neto $ 4.405.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.405.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.