Orden de Compra. Nº2763-290-SE15 "A-49 | COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-290-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2015
Nombre de la Orden de Compra A-49 | COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-57-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 15139,39
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería La Union Coronel
Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda.
R.U.T. 76.183.572-6
Sucursal Ferretería La Union Coronel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas8Unidad no definidaCAJAS CHUQUICAJAS CHUQUI $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312 $ 5.312
27111704
Enchufes3Unidad no definidaENCHUFE EMBUTIDO TRIPLEENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547
39111810
Interruptor de lámpara4Unidad no definidaINTERRUPTORES DOBLE EMBUTIDOINTERRUPTORES DOBLE EMBUTIDO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.716
31201503
Cintas adhesivas de protección2Unidad no definidaHUINCHA AISLANTEHUINCHA AISLANTE $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606
26121634
Cable de cobre3Unidad no definidaCABLE THHN N° 14, COLORES BLANCO, ROJO Y VERDECABLE THHN N° 14, COLORES BLANCO, ROJO Y VERDE $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
Total Neto $ 79.685
Descuento $ 4
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.139
TOTAL OC $ 94.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.