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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-295-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ASEO SALA CUNA TRENCITO DE MIS SUEÑOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-2-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
198683 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DITAMAR |
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Razón Social |
MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
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R.U.T. |
11.536.818-4 |
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Sucursal |
COMERCIAL DITAMAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 1 | Unidad | MATERIAL DE ASEO SEGÚN LISTADO ADJUNTO SOLICITADO EN ORD. 005 Y SOL. 231 DE SALA CUNA TRENCITO DE MIS SUEÑOS, Y SEGÚN COTIZACIÓN n° 10077 DE PROVEEDOR DITAMAR Y MAX CLEAN , CONTRATO DE SUMINISTRO. | MATERIAL DE ASEO SEGÚN LISTADO ADJUNTO SOLICITADO EN ORD. 005 Y SOL. 231 DE SALA CUNA TRENCITO DE MIS SUEÑOS, Y SEGÚN COTIZACIÓN n° 10077 DE PROVEEDOR DITAMAR Y MAX CLEAN , CONTRATO DE SUMINISTRO. |
$ 1.045.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.045.700
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$ 1.045.700
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Total Neto
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$ 1.045.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 198.683
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$ 1.244.383
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.