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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-296-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. DE ASEO S.C. ESTRELLITAS DEL MAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-2-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
90320,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DITAMAR |
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Razón Social |
MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
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R.U.T. |
11.536.818-4 |
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Sucursal |
COMERCIAL DITAMAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131618
| Mopas húmedas | 1 | Unidad | SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 135 , ORD: 06, COTIZACION 2560 DE MAX CLEAN COMERCIAL DITAMAR, PARA LA SALA CUNA ESTRELLITAS DEL MAR, (SE SOLICITA FACTURAR CON DETALLE DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) | SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 135 , ORD: 06, COTIZACION 2560 DE MAX CLEAN COMERCIAL DITAMAR, PARA LA SALA CUNA ESTRELLITAS DEL MAR, (SE SOLICITA FACTURAR CON DETALLE DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) |
$ 475.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 475.370
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$ 475.370
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Total Neto
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$ 475.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.320
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$ 565.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.