Orden de Compra. Nº2763-3098-SE18 "C.E.I.A. Sergio Peralta Morales Herramientas "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-3098-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra C.E.I.A. Sergio Peralta Morales Herramientas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-43-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2018 del sistema FAEP 2018.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 251 Schwager
Comuna Coronel
Impuesto 767933,64
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 251 Schwager
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Minero
Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
R.U.T. 8.022.323-4
Sucursal Ferreteria El Minero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro1Unidad no definidaCotización N° 157 Dirección de Educación Municipal, SA 2139, Ord. N° 046, Imputación Presupuestaria 29.05.999.002/05, Herramientas, Insumos, Materiales de Ferretería, para la Especialidad Técnico Profesional del Establecimiento Educacional DEM.-Cotización N° 157 Dirección de Educación Municipal, SA 2139, Ord. N° 046, Imputación Presupuestaria 29.05.999.002/05, Herramientas, Insumos, Materiales de Ferretería, para la Especialidad Técnico Profesional del Establecimiento Educacional DEM.- $ 4.041.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.041.756 $ 4.041.756
Total Neto $ 4.041.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 767.934
TOTAL OC $ 4.809.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.