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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2763-3098-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.E.I.A. Sergio Peralta Morales Herramientas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2763-43-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 251 Schwager |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
767933,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 251 Schwager |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-11-2018 |
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Proveedor |
Ferreteria El Minero |
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Razón Social |
HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ
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R.U.T. |
8.022.323-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Minero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103205
| Enrejado de hierro | 1 | Unidad no definida | Cotización N° 157 Dirección de Educación Municipal, SA 2139, Ord. N° 046, Imputación Presupuestaria 29.05.999.002/05, Herramientas, Insumos, Materiales de Ferretería, para la Especialidad Técnico Profesional del Establecimiento Educacional DEM.- | Cotización N° 157 Dirección de Educación Municipal, SA 2139, Ord. N° 046, Imputación Presupuestaria 29.05.999.002/05, Herramientas, Insumos, Materiales de Ferretería, para la Especialidad Técnico Profesional del Establecimiento Educacional DEM.- |
$ 4.041.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.041.756
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$ 4.041.756
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Total Neto
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$ 4.041.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 767.934
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$ 4.809.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.