Orden de Compra. Nº2763-337-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-82-L110"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-337-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-82-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-82-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 14130,3
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EBENEZER
Razón Social ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA
R.U.T. 7.969.092-9
Sucursal EBENEZER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas18BolsaBolsas de Papas Fritas tipo Lays corte americado de 350 grs.-  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
50202311
Bebidas6UnidadBebidas BILZ de 3 Litros c/u.-,   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
50202311
Bebidas6UnidadBebidas PAP de 3 Litros c/u.-Bebidas PAP de 3 Litros c/u.- $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
50202311
Bebidas6UnidadBebidas FANTA de 3 Litros c/u.-Bebidas FANTA de 3 Litros c/u.- $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
73131801
Servicios de elaboración de leche36UnidadGretel Yoghurt tipo Costa 18 sabor Frutilla y 18 sabor Chocolate.-  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos15PackPack Vasos blancos de 300 CC, 6 unidades cada Pack.-  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
52151503
Cubertería desechable doméstica15PackPack Tenedores plásticos cada pack de 6 unidades c/u.-  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
Total Neto $ 74.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.130
TOTAL OC $ 88.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.