Orden de Compra. Nº2763-378-SE16 "B-43 COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-378-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2016
Nombre de la Orden de Compra B-43 COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-181-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 185196,8
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141716
Sifones en P20Unidad no definidaSIFONES LAVATORIOSIFONES LAVATORIO $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31161601
Pernos de anclaje10Unidad no definidaPERNOS DE ANCLAJEPERNOS DE ANCLAJE $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
40141716
Sifones en P50Unidad no definidaFLAPPERFLAPPER $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
31201603
Gomas50Unidad no definidaGOMAS DE LLAVES PARA LAVAMANOSGOMAS DE LLAVES PARA LAVAMANOS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
40141726
Tomas de agua30Unidad no definidaFLEXIBLES HI HI 1/2 30 CMFLEXIBLES HI HI 1/2 30 CM $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
23153505
Sistema de llave en mano de pintura20Unidad no definidaLLAVE TEMPORIZADALLAVE TEMPORIZADA $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.800 $ 799.800
Total Neto $ 974.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.197
TOTAL OC $ 1.159.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.