Orden de Compra. Nº2763-383-SE16 "D-668 COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-383-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2016
Nombre de la Orden de Compra D-668 COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-2-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 50338,6
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaCIF CREMA 750 MLCIF CREMA 750 ML $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20Unidad no definidaPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131816
Desodorantes6Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL AROM VIRGINIA 360 CCDESODORANTE AMBIENTAL AROM VIRGINIA 360 CC $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
47131801
Limpiadores de suelos20Unidad no definidaMANTENEDOR DE PISOS 5 LITROSMANTENEDOR DE PISOS 5 LITROS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaTRAPERO DOBLE CON OJALTRAPERO DOBLE CON OJAL $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEXESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEX $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas15Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS VIRGINIALIMPIA VIDRIOS VIRGINIA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131806
Barniz o ceras de muebles5Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA 250MLLUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA 250ML $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20Unidad no definidaCLORO GEL IGENIX VIRGINIA 900MLCLORO GEL IGENIX VIRGINIA 900ML $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
53131608
Jabones20Unidad no definidaJABON LIQUIDO 1 LITROJABON LIQUIDO 1 LITRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO LIQUIDO 5% 5 LTS.CLORO LIQUIDO 5% 5 LTS. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111704
Papel higiénico96Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS.PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50*70BOLSA DE BASURA 50*70 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
Total Neto $ 264.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.339
TOTAL OC $ 315.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.