Orden de Compra. Nº
2763-383-SE16
"
D-668 COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-383-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
D-668 COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2763-2-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
50338,6
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITAMAR
Razón Social
MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T.
11.536.818-4
Sucursal
COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
CIF CREMA 750 ML
CIF CREMA 750 ML
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
20
Unidad no definida
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131816
Desodorantes
6
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL AROM VIRGINIA 360 CC
DESODORANTE AMBIENTAL AROM VIRGINIA 360 CC
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.640
$ 8.640
47131801
Limpiadores de suelos
20
Unidad no definida
MANTENEDOR DE PISOS 5 LITROS
MANTENEDOR DE PISOS 5 LITROS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
TRAPERO DOBLE CON OJAL
TRAPERO DOBLE CON OJAL
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
ESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEX
ESCOBILLON MULTIUSO VIRUTEX
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
15
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS VIRGINIA
LIMPIA VIDRIOS VIRGINIA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA 250ML
LUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA 250ML
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
20
Unidad no definida
CLORO GEL IGENIX VIRGINIA 900ML
CLORO GEL IGENIX VIRGINIA 900ML
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
53131608
Jabones
20
Unidad no definida
JABON LIQUIDO 1 LITRO
JABON LIQUIDO 1 LITRO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
CLORO LIQUIDO 5% 5 LTS.
CLORO LIQUIDO 5% 5 LTS.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111704
Papel higiénico
96
Unidad no definida
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS.
PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA 30 MTS.
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.720
$ 30.720
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 50*70
BOLSA DE BASURA 50*70
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
Total Neto
$ 264.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.339
TOTAL OC
$ 315.279
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.