Orden de Compra. Nº2763-390-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-84-L110"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-390-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-84-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2763-84-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 5999,25
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T. 79.504.040-4
Sucursal Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10BarraBarras pegamento indicar marca, tamaño mediano.Barras pegamento indicar marca, tamaño mediano. $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
44122104
Clips para papel3CajaCajas de Clips plastificados de colores, indicar marca.-Cajas de Clips plastificados de colores, indicar marca.- $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44121505
Sobres especiales100UnidadSobres tamaño carta color blanco.-Sobres tamaño carta color blanco.- $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121634
Rollos dispensadores de pegamento10UnidadScotch adhesivo tamaño mediano, indicar marca.-Scotch adhesivo tamaño mediano, indicar marca.- $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
44121618
Tijeras5UnidadTijeras mediana para adultos, indicar marca.-  $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375 $ 2.375
60121535
Goma de borrar10UnidadGomas de Borrar tamaño grande, indicar marca.-  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
60123001
Figuras de goma Eva5PackPack de Goma Eva y cada pack con 10 laminas de diferentes colores de 21 x 27,9cm. 2mm.-  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaResmas de papel desglosado como sigue: - 2 Resmas color Lila, - 2 Resmas color verde claro, - 2 Resmas color Celeste, indicar marca.- - 2 Resmas color Amarillo Claro.-Resmas de papel desglosado como sigue: - 2 Resmas color Lila, - 2 Resmas color verde claro, - 2 Resmas color Celeste, indicar marca.- - 2 Resmas color Amarillo Claro.- $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 31.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.999
TOTAL OC $ 37.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.