Orden de Compra. Nº
2763-390-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-84-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-390-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-84-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2763-84-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
5999,25
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T.
79.504.040-4
Sucursal
Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Barra
Barras pegamento indicar marca, tamaño mediano.
Barras pegamento indicar marca, tamaño mediano.
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.980
$ 4.980
44122104
Clips para papel
3
Caja
Cajas de Clips plastificados de colores, indicar marca.-
Cajas de Clips plastificados de colores, indicar marca.-
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
44121505
Sobres especiales
100
Unidad
Sobres tamaño carta color blanco.-
Sobres tamaño carta color blanco.-
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
10
Unidad
Scotch adhesivo tamaño mediano, indicar marca.-
Scotch adhesivo tamaño mediano, indicar marca.-
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
44121618
Tijeras
5
Unidad
Tijeras mediana para adultos, indicar marca.-
$ 475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.375
$ 2.375
60121535
Goma de borrar
10
Unidad
Gomas de Borrar tamaño grande, indicar marca.-
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
60123001
Figuras de goma Eva
5
Pack
Pack de Goma Eva y cada pack con 10 laminas de diferentes colores de 21 x 27,9cm. 2mm.-
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Resma
Resmas de papel desglosado como sigue: - 2 Resmas color Lila, - 2 Resmas color verde claro, - 2 Resmas color Celeste, indicar marca.- - 2 Resmas color Amarillo Claro.-
Resmas de papel desglosado como sigue: - 2 Resmas color Lila, - 2 Resmas color verde claro, - 2 Resmas color Celeste, indicar marca.- - 2 Resmas color Amarillo Claro.-
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 31.575
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.999
TOTAL OC
$ 37.574
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.