Orden de Compra. Nº
2763-417-SE13
"
D-667 ALIMENTOS SEMIN. APODERADOS
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2763-417-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
D-667 ALIMENTOS SEMIN. APODERADOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
2763-26-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T.
69.151.201-0
Dirección de Facturación
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna
Coronel
Impuesto
9337,74
Dirección de Envío de la Factura
LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicios Gastronomicos y Comerciales Romina Andre
Razón Social
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y COMERCIALES ROMINA ANDRE
R.U.T.
76.205.883-9
Sucursal
Servicios Gastronomicos y Comerciales Romina Andre
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
1
Caja
CAJA DE TE DE 50 UNID. ( BOSITAS).
CAJA DE TE DE 50 UNID. ( BOSITAS).
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
52151503
Cubertería desechable doméstica
50
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
TENEDORES DESECHABLES
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
2 TORTAS PARA 25 PERSONAS CADA UNA
2 TORTAS PARA 25 PERSONAS CADA UNA
$ 14.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.980
$ 29.980
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
48101901
Vajillas de servicio
50
Unidad
CUCHARAS DE TE DESECHABLES
CUCHARAS DE TE DESECHABLES
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE CAFE DE 170 GRS.
TARRO DE CAFE DE 170 GRS.
$ 4.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.666
$ 4.666
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR KILO
AZUCAR KILO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
14111705
Servilletas de papel
1
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABLES
PAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABLES
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
Total Neto
$ 49.146
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.338
TOTAL OC
$ 58.484
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.