Orden de Compra. Nº2763-417-SE13 "D-667 ALIMENTOS SEMIN. APODERADOS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-417-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2013
Nombre de la Orden de Compra D-667 ALIMENTOS SEMIN. APODERADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2763-26-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna Coronel
Impuesto 9337,74
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Gastronomicos y Comerciales Romina Andre
Razón Social SERVICIOS GASTRONOMICOS Y COMERCIALES ROMINA ANDRE
R.U.T. 76.205.883-9
Sucursal Servicios Gastronomicos y Comerciales Romina Andre
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas1CajaCAJA DE TE DE 50 UNID. ( BOSITAS).CAJA DE TE DE 50 UNID. ( BOSITAS). $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
52151503
Cubertería desechable doméstica50UnidadTENEDORES DESECHABLESTENEDORES DESECHABLES $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2Unidad2 TORTAS PARA 25 PERSONAS CADA UNA2 TORTAS PARA 25 PERSONAS CADA UNA $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
48101901
Vajillas de servicio50UnidadCUCHARAS DE TE DESECHABLESCUCHARAS DE TE DESECHABLES $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFE DE 170 GRS.TARRO DE CAFE DE 170 GRS. $ 4.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.666 $ 4.666
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR KILOAZUCAR KILO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14111705
Servilletas de papel1PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABLESPAQUETE DE SERVILLETAS DESECHABLES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
Total Neto $ 49.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.338
TOTAL OC $ 58.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.